Sisaket College of Agriculture and Technology " The institute that can change your life. "

||สอศ||สำนักอำนวยการ||C-poor ||E-Office||บทเรียนออนไลน์||อ่านข่าว||ข่าวศรีเกษบ้านเรา||

วันเสาร์ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
Google Search   

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร วษท.ศก.
โครงสร้างการบริหารงาน
ตารางสอน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กรอบจัดทำแผน 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ศิษย์เก่าเกษตรศรีฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

กระดานข่าวเกษตรศรี

ร้านค้าพันธุ์ไม้

KM เกษตรศรี

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาลและงานประเพณี

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง

จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศ.ก.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ตลาดนัดแรงงานจังหวัด

สถานศึกษา

ว.เทคนิคศรีสะเกษ

ว.การอาชีพศรีสะเกษ

ว.เทคนิคกันทรลักษ
ว.การอาชีพขุนหาญ
ว.สารพัดช่างศรีสะเกษ
วทก.กันทรารมย์
วทก.ราษีไศล

โครงการร่วมต่างประเทศ
รร.พระราชทานกัมปงเชลเตียล
อาราวา ไทย-อิสราเอล
ฝึกงานไทย-เดนมาร์ก
โครงการอาสาสมัครเกาหลีฯ
ทวีภาคี-เบทาโกร
ทวีภาคีโคนม
โครงการแลกเปลี่ยนไนจีเรีย
สถิติเว็บไซด์
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
7
เดือนนี้
94
เดือนที่แล้ว
161
ปีนี้
1,016
ปีที่แล้ว
3,387

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565

Link น่าสนใจ

 

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ ประจำปี 2562

 

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ ประจำปี 2561

 

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ ประจำปี 2560

 

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ ประจำปี 2559

 

งบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558

   งปม. 2558  งปม.ได้รับ   งปม.ใช้จ่าย 
       1.งปม.ที่ได้รับจัดสรรจาก สอศ.    
          1.1งบบุคลากร    2,820,000       2,811,676
          1.2งบดำเนินงาน    5,795,160       5,691,787
          1.3งบอุดหนุน    5,565,640       4,959,165
          1.4งบลงทุน       900,000          899,200
          1.5งบรายจ่ายอื่น    9,443,300       8,980,861
  รวม  24,524,100     23,342,689
        2.รายได้สถานศึกษา    
          2.1รายได้ทั่วไป    1,545,915       7,942,068
          2.2รายได้งานฟาร์ม    6,860,740  
  รวม    8,406,655       7,942,068
  รวมทั้งสิ้น  32,930,755     31,284,757

งบประมาณรายจ่าย แยกตามแผนกวิชาและงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  งปม.จัดสรร   งปม.ขอใช้ 
1 งานวางแผนและงบประมาณ         85,000            74,129
2 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์       150,000            71,030
3 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       200,000          147,860
4 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ       185,000          198,186
5 งานความร่วมมือ         50,000                    -  
6 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ           5,000                    -  
7 โครงการสวนสมเด็จ    2,954,800          338,955
8 โครงการสถานศึกษาขนาดเล็ก       400,000          107,600
  รวม    4,029,800          937,760
  ฝ่ายวิชาการ  งปม.จัดสรร   งปม.ขอใช้ 
1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์       270,000          102,666
2 แผนกวิชาพืชศาสตร์       440,000          179,628
3 แผนกวิชาสัตวศาสตร์       445,000          483,853
4 แผนกวิชาประมง       295,000          158,010
5 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร       215,000            88,405
6 แผนกวิชาช่างกลเกษตร       278,000            57,142
7 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ       400,000            75,350
8 โครงการฝ่ายวิชาการ    
  8.1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         32,500            13,000
  8.2 การจัดการเรียนการสอน MEP         45,000            45,000
  8.3 งานสื่อการเรียนการสอน         20,000                    -  
  8.4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน         25,000            10,200
  8.5 การพัฒนาจัดการเรียนการสอน         50,000            17,392
  8.6 งานวัดผลและประเมินผล         20,000            18,370
  8.7 การพัฒนางานห้องสมุด       100,000            43,760
  8.8 ครุภัณฑ์แผนกวิชาต่างๆ         14,500                    -  
  8.9 การจัดการสอนร่วมกับโรงเรียนมัธยม       250,000              2,580
  รวม    2,900,000       1,292,776
  ฝ่ายฝ่ายพัฒนาฯ  งปม.จัดสรร   งปม.ขอใช้ 
1 สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         50,000            47,773
2 งานกิจกรรม       115,000          135,790
3 องค์การเกษตรกรในอนาคตฯ       400,000          450,529
4 งานครูที่ปรึกษา       100,000            12,851
5 งานปกครอง       100,000                    -  
6 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน        100,000          100,436
7 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา       100,000          183,250
8 โรงอาหารปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต    1,255,430                    -  
9 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน        200,000          476,630
10 fix it       250,000          381,651
11 โครงการจังหวัด (อบรมกัมพูชา)       114,000            35,003
  รวม    2,784,430       1,823,913
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  งปม.จัดสรร   งปม.ขอใช้ 
1 งานพัสดุ     
  1.1พัสดุกลาง       300,000            65,526
  1.2เชื้อเพลิง    2,000,000          796,938
  1.3ซ่อมครุภัณฑ์       500,000          322,805
  1.4ซ่อมสิ่งปลูกสร้าง       500,000          310,258
2 งานการเงิน         35,000            20,920
3 งานประชาสัมพันธ์       100,000          135,629
4 งานทะเบียน         40,000            81,220
5 งานบัญชี         18,000            16,175
6 งานบริหารงานทั่วไป       295,000          332,014
7 งานบุคลากร       297,000            58,424
8 งานอาคารสถานที่       650,000          896,814
  รวม    4,735,000       3,036,722
  งานฟาร์ม   งปม.จัดสรร   งปม.ขอใช้ 
1 ฟาร์มสัตวศาสตร์    5,500,000       4,150,097
2 ฟาร์มพืช       650,000          135,436
3 ฟาร์มประมง       100,000            70,250
  รวม    6,250,000       4,355,783

สรุป งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

  ฝ่ายรับจัดสรรงบประมาณ  งปม.จัดสรร   งปม.ขอใช้ 
        1.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    4,029,800          937,760
        2.ฝ่ายวิชาการ    2,900,000       1,292,776
        3.ฝ่ายฝ่ายพัฒนาฯ    2,784,430       1,823,913
        4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร    4,735,000       3,036,722
        5.งานฟาร์ม    6,250,000       4,355,783
  รวม  20,699,230     11,446,953

แบบสรุปรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2557


ที่

รายละเอียด (รายจ่าย)

งบประมาณที่จัดสรรตามแผนงาม

รายได้
สถานศึกษา
(บกศ.)

 

รวม

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุนเรียนฟรี

1

ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

งบบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,381,280

 

 

 

 

2,381,280

 

-ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน

683,200

600,000

 

 

1,500,000

2,783,200

 

-ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน

850,000

650,000

 

 

1,500,000

3,000,000

 

งบดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

-ค่าไฟ

800,300

 

 

 

3,000,000

3,800,300

 

-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

200,000

99,700

 

 

700,000

999,700

 

-สมทบประกันสังคม

50,000

 

 

 

 

50,000

 

-ค่าเดินทางไปราชการ

100,000

 

 

 

2,000,000

2,100,000

 

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

 

 

100,000

100,000

 

งบลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

-ค่าครุภัณฑ์

500,000

 

 

 

 

500,000

 

งบอุดหนุน

 

 

 

 

 

 

 

-ค่าหนังสือ

 

 

 

710,000

 

710,000

 

-ค่าอุปกรณ์การเรียน

 

 

 

163,300

 

163,300

 

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน

 

 

 

296,100

 

296,100

 

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

337,250

 

337,250

 

-ค่าอาหารโครงการการปฏิรูปฯ

840,750

 

 

 

 

840,750

 

-ค่าส่งเสริมการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

  1. ฝ่ายวิชาการ (40%)

150,000

 

100,000

2,215,000

300,000

2,765,000

 

  1. ฝ่ายพัฒนาฯ (20%)

150,000

 

180,000

446,000

300,000

1,076,000

 

  1. ฝ่ายแผนงานฯ (20%)

255,270

 

100,000

395,000

300,000

1,550,270

 

  1. ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ (20%)

150,000

 

200,000

395,000

300,000

1,045,000

2

งบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

-พัฒนาสวนสมเด็จฯ

 

 

 

 

 

6,974,960

 

-ฝึกอบรมระยะสั้น (กัมพูชา)

 

 

 

 

 

114,800

 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

7,110,800

1,349,700

580,000

4,957,650

10,000,000

31,587,910

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

 

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช

ผลผลิต

ปวส

ผลผลิต

ระยะสั้น

รวม

 

1

งบบุคลากร

 

 

 

 

 

-          เงินเดือน

13,406,987

13,406,987

 

26,813,974

 

-          เงินวิทยฐานะ

1,578,707

1,578,707

 

3,157,414

 

-          ค่าจ้างประจำ

3,075,068

3,075,068

 

6,150,136

 

-          ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

807,760

807,760

 

1,615,520

 

รวม

18,868,522

18,868,522

 

37,737044

2

งบบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

-          ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

6,389,630

6,389,630

 

12,779,260

 

-          ค่าสารธารณูปโภค

500,000

500,000

 

1,000,000

 

รวม

6,889,630

6,889,630

 

13,779,260

3

งบลงทุน

 

 

 

 

 

-          ครุภัณฑ์

-

-

-

-

 

-          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

 

รวม

-

-

-

-

4

งบอุดหนุน

 

 

 

 

 

-          การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,483,200

-

-

4,483,200

 

-          สิ่งประดิษฐ์

-

-

-

-

 

-          อื่นๆ

-

-

-

-

 

รวม

4,483,200

-

-

4,483,200

5

รายจ่ายอื่นๆ

 

 

 

 

 

-          โครงการ อศ.กช

92,353

-

-

92,353

 

-          โครงการอบรมเกษตรระยะสั้น

-

-

50,415

50,415

 

รวม

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

30,333,704

25,758,152

50,415

56,142,271.00

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙,๐๐๑,๕๗๒ บาท

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

. งบบุคลากร (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง ,เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)

๓๗,๗๓๗,๐๔๔

. งบดำเนินงาน

     .๑ งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี)

๑๓,๗๗๙,๒๖๐

     .๒ ค่าสาธารณูปโภค

,๘๐๐,๐๐๐

. ค่าเสื่อมราคา

. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)

,๕๗๕,๗๒๐

     .๑ ค่าจดการเรียนการสอน

,๕๙๐,๘๐๐

     .๒ ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิกรรมพัฒนาผู้เรียน

,๙๘๔,๙๒๐

. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)

     .๑ โครงการ Fix it Center

,๔๓๕,๐๐๐

     .๒ โครงการ อศกช.

๙๒,๓๕๓

     .๓ โครงการสร้างอาชีพชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น

๕๐,๔๑๕

 

รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

๕๙,๐๐๑,๕๗๒

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

(เงินงบประมาณ)

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

รวม

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

1

งบบุคลากร        

 

    -เงินเดือน

    15,040,906.65

   15,040,906.65

 

 30,081,813.30

 

    -เงินวิทยฐานะ

     1,919,589.10

    1,919,589.10

 

   3,839,178.20

 

    -ค่าจ้างประจำ

     3,354,958.75

    3,354,958.75

 

   6,709,917.50

 

    -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

        612,360.00

       612,360.00

 

   1,224,720.00

 

    -ค่าจ้างพนักงานราชการ

        603,480.00

       603,480.00

 

   1,206,960.00

 

    -ค่าประกันสังคม

          30,200.00

         30,200.00

 

       60,400.00

 

รวม

    21,561,494.50

   21,561,494.50

 

 43,122,989.00

2

งบบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

    -ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

     3,759,140.00

    3,759,140.00

 

   7,518,280.00

 

    -ค่าสาธารณูปโภค

        700,000.00

       700,000.00

 

   1,400,000.00

 

รวม

     4,459,140.00

    4,459,140.00

 

  8,918,280.00

3

งบลงทุน

 

 

 

 

 

    -ครุภัณฑ์

        985,000.00

       700,000.00

 

  - 

 

    -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  - 

  - 

 

  - 

 

รวม

 

 

 

 

4

งบอุดหนุน

 

 

 

 

 

    -การศึกษาขั้นพื้นฐาน

     6,704,420.00

  - 

 

   6,704,420.00

 

    -สิ่งประดิษฐ์

  - 

  - 

 

  - 

 

    -อื่นๆ

  - 

  - 

 

  - 

 

รวม

     6,704,420.00

 

 

   6,704,420.00

5

รายจ่ายอื่นๆ

 

 

 

 

 

    -โครงการ อศ.กช.

 

 

  240,000.00

      240,000.00

 

    -โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น

 

 

  168,050.00

      168,050.00

 

รวม

 

 

  408,050.00

     408,050.00

 

รวมทั้งสิ้น

    32,725,054.50

   26,020,634.50

  408,050.00

 59,153,739.00

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553

งบประมาณ  จำนวนทั้งสิ้น  71,870,518.98  บาท 

รายการ

จำนวนเงิน  (บาท)

1.งบบุคลากร 

 (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)

30,817,756.12

2.  งบดำเนินงาน

     2.1  งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี)

7,503,483.69

     2.2  ค่าสาธารณูปโภค

3,948,617.01

2.3     งบอุดหนุน

1,281,410.00

3. ค่าเสื่อมราคา

3,068,264.00

4. งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)

7,410,441.68

      4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน

 

      4.2  ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

      4.3 งบประมาณค่าใช้จ่าย อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน

 

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)

      5.1  โครงการ Fix  it  Center

1,179,994.39

      5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/นวัตกรรม/วิจัย

155,638.00

      5.3 โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

      5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 

      5.5 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น

4,524,521.13

      5.6  โครงการชีววิถี

27,070.00

      5.7 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

276,448.00

      5.8 โครงการงานฟาร์ม

890,290.19

      5.9 รายจ่ายอื่น

53,419.79

      5.10 งบ สปก.

596,781.71

      5.11 รายได้สถานศึกษา

10,136,383.27

                                          

 

รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

71,870,518.98

 

การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2552

ประเภทรายจ่าย

ยอดเงินจัดสรร

หมายเหตุ

1. งบบุคลากร  
    เงินเดือน

24,861,002.64

 
    เงินวิทยฐานะ

3,172,874.19

 
    ค่าจ้างประจำ

5,545,386

 
    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,224,720

 
    ค่าจ้างชั่วคราว

1,206,960

 
    ค่าประกันสังคม

60,400

 
รวม

36,071,342.83

 
2. งบดำเนินการ  
    ค่าสาธารณูปโภค

1,400,000

 
    ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

7,582,280

 
    โครงการสวนสมเด็จฯ

-

 
รวม

8,982,280

 
3. งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์

-

 
    ค่าสิ่งก่อสร้าง

550,000

 
รวม

550,000

 
4. งบอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,704,420

 
    สิ่งประดิษฐ์

-

 
รวม

6,704,420

 
5. รายจ่ายอื่น ๆ  
    โครงการ อศ.กช.

240,000

 
    โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น

105,000

 
รวม

345,000

 
รวมทั้งสิ้น

52,653,042

 
     

เงินบำรุงการศึกษา ปี 2552

ประเภทรายจ่าย

ยอดเงินจัดสรร

หมายเหตุ

1. งบบุคลากร  
    ค่าจ้างชั่วคราว

1,400,000

 
   ค่าประกันสังคม

80,000

 
รวม

1,480,000

 
2. งบดำเนินการ  
   ค่าสาธารณูปโภค

1,000,000

 
   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

9,823,688

 
   รวม

10,823,688

 
3. งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์

288,592

 
รวม

288,592

 
รวมทั้งสิ้น

12,592,280

 

ข้อมูล : แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 52)

 

 การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2551

ประเภทรายจ่าย

ยอดเงินจัดสรร

หมายเหตุ

1. งบบุคลากร  
    เงินเดือน

24,861,002.64

 
    เงินวิทยฐานะ

3,172,874.19

 
    ค่าจ้างประจำ

5,545,386

 
    ค่าจ้างชั่วคราว

1,219,200

 
    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,224,720

 
    ค่าจ้างชั่วคราว

1,550,364

 
    ค่าประกันสังคม

61,300

 
รวม

36,370,646.83

 
2. งบดำเนินการ  
    ค่าสาธารณูปโภค

1,400,000

 
    ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

3,068,800

 
    โครงการสวนสมเด็จฯ

3,380,000

 
รวม

7,848,800

 
3. งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์

561,250

 
    ค่าสิ่งก่อสร้าง

3,000,000

 
รวม

3,561,250

 
4. งบอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,915,200

 
    สิ่งประดิษฐ์

120,000

 
รวม

8,035,200

 
5. รายจ่ายอื่น ๆ  
    โครงการ อศ.กช.

90,000

 
    โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น

1,379,400

 
รวม

1,469,400

 
รวมทั้งสิ้น

57,285,296.83

 
     

เงินบำรุงการศึกษา ปี 2551

ประเภทรายจ่าย

ยอดเงินจัดสรร

หมายเหตุ

1. งบบุคลากร  
    ค่าจ้างชั่วคราว

1,702,920

 
   ค่าประกันสังคม

85,164

 
รวม

1,788,084

 
2. งบดำเนินการ  
   ค่าสาธารณูปโภค

1,000,000

 
   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

11,668,965.46

 
   รวม

12,668,965.46

 
3. งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์

901,140

 
รวม

901,140

 
รวมทั้งสิ้น

15,358,189.46

 

ข้อมูล : แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
Sisaket College of Agriculture and Technology
 90 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000   โทร. 045-612934 Fax 045-613438
E-mail :  sskcat@sskcat.ac.th   
 Webmaster::  prajak.n@sskcat.ac.th