สถานศึกษา
|
|
สถิติเว็บไซด์ |
สถิติการเยี่ยมชม |
|
วันนี้ |
34 |
|
เมื่อวานนี้ |
6 |
|
เดือนนี้ |
249 |
|
เดือนที่แล้ว |
238 |
|
ปีนี้ |
1,840 |
|
ปีที่แล้ว |
3,387 |
|
|
|
|
|
งบประมาณรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
|
|
งปม. 2558 |
งปม.ได้รับ |
งปม.ใช้จ่าย |
|
1.งปม.ที่ได้รับจัดสรรจาก สอศ. |
|
|
|
1.1งบบุคลากร |
2,820,000 |
2,811,676 |
|
1.2งบดำเนินงาน |
5,795,160 |
5,691,787 |
|
1.3งบอุดหนุน |
5,565,640 |
4,959,165 |
|
1.4งบลงทุน |
900,000 |
899,200 |
|
1.5งบรายจ่ายอื่น |
9,443,300 |
8,980,861 |
|
รวม |
24,524,100 |
23,342,689 |
|
2.รายได้สถานศึกษา |
|
|
|
2.1รายได้ทั่วไป |
1,545,915 |
7,942,068 |
|
2.2รายได้งานฟาร์ม |
6,860,740 |
|
|
รวม |
8,406,655 |
7,942,068 |
|
รวมทั้งสิ้น |
32,930,755 |
31,284,757 |
|
|
|
|
งบประมาณรายจ่าย
แยกตามแผนกวิชาและงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
|
|
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ |
งปม.จัดสรร |
งปม.ขอใช้ |
1 |
งานวางแผนและงบประมาณ |
85,000 |
74,129 |
2 |
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ |
150,000 |
71,030 |
3 |
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา |
200,000 |
147,860 |
4 |
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
185,000 |
198,186 |
5 |
งานความร่วมมือ |
50,000 |
- |
6 |
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ |
5,000 |
- |
7 |
โครงการสวนสมเด็จ |
2,954,800 |
338,955 |
8 |
โครงการสถานศึกษาขนาดเล็ก |
400,000 |
107,600 |
|
รวม |
4,029,800 |
937,760 |
|
|
|
|
|
ฝ่ายวิชาการ |
งปม.จัดสรร |
งปม.ขอใช้ |
1 |
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
270,000 |
102,666 |
2 |
แผนกวิชาพืชศาสตร์ |
440,000 |
179,628 |
3 |
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ |
445,000 |
483,853 |
4 |
แผนกวิชาประมง |
295,000 |
158,010 |
5 |
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร |
215,000 |
88,405 |
6 |
แผนกวิชาช่างกลเกษตร |
278,000 |
57,142 |
7 |
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ |
400,000 |
75,350 |
8 |
โครงการฝ่ายวิชาการ |
|
|
|
8.1
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง |
32,500 |
13,000 |
|
8.2
การจัดการเรียนการสอน MEP |
45,000 |
45,000 |
|
8.3
งานสื่อการเรียนการสอน |
20,000 |
- |
|
8.4
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน |
25,000 |
10,200 |
|
8.5
การพัฒนาจัดการเรียนการสอน |
50,000 |
17,392 |
|
8.6
งานวัดผลและประเมินผล |
20,000 |
18,370 |
|
8.7
การพัฒนางานห้องสมุด |
100,000 |
43,760 |
|
8.8
ครุภัณฑ์แผนกวิชาต่างๆ |
14,500 |
- |
|
8.9
การจัดการสอนร่วมกับโรงเรียนมัธยม |
250,000 |
2,580 |
|
รวม |
2,900,000 |
1,292,776 |
|
|
|
|
|
ฝ่ายฝ่ายพัฒนาฯ |
งปม.จัดสรร |
งปม.ขอใช้ |
1 |
สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา |
50,000 |
47,773 |
2 |
งานกิจกรรม |
115,000 |
135,790 |
3 |
องค์การเกษตรกรในอนาคตฯ |
400,000 |
450,529 |
4 |
งานครูที่ปรึกษา |
100,000 |
12,851 |
5 |
งานปกครอง |
100,000 |
- |
6 |
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน |
100,000 |
100,436 |
7 |
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา |
100,000 |
183,250 |
8 |
โรงอาหารปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต |
1,255,430 |
- |
9 |
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน |
200,000 |
476,630 |
10 |
fix it |
250,000 |
381,651 |
11 |
โครงการจังหวัด
(อบรมกัมพูชา) |
114,000 |
35,003 |
|
รวม |
2,784,430 |
1,823,913 |
|
|
|
|
|
ฝ่ายบริหารทรัพยากร |
งปม.จัดสรร |
งปม.ขอใช้ |
1 |
งานพัสดุ |
|
|
|
1.1พัสดุกลาง |
300,000 |
65,526 |
|
1.2เชื้อเพลิง |
2,000,000 |
796,938 |
|
1.3ซ่อมครุภัณฑ์ |
500,000 |
322,805 |
|
1.4ซ่อมสิ่งปลูกสร้าง |
500,000 |
310,258 |
2 |
งานการเงิน |
35,000 |
20,920 |
3 |
งานประชาสัมพันธ์ |
100,000 |
135,629 |
4 |
งานทะเบียน |
40,000 |
81,220 |
5 |
งานบัญชี |
18,000 |
16,175 |
6 |
งานบริหารงานทั่วไป |
295,000 |
332,014 |
7 |
งานบุคลากร |
297,000 |
58,424 |
8 |
งานอาคารสถานที่ |
650,000 |
896,814 |
|
รวม |
4,735,000 |
3,036,722 |
|
|
|
|
|
งานฟาร์ม |
งปม.จัดสรร |
งปม.ขอใช้ |
1 |
ฟาร์มสัตวศาสตร์ |
5,500,000 |
4,150,097 |
2 |
ฟาร์มพืช |
650,000 |
135,436 |
3 |
ฟาร์มประมง |
100,000 |
70,250 |
|
รวม |
6,250,000 |
4,355,783 |
|
|
|
|
สรุป งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
|
|
ฝ่ายรับจัดสรรงบประมาณ |
งปม.จัดสรร |
งปม.ขอใช้ |
|
1.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ |
4,029,800 |
937,760 |
|
2.ฝ่ายวิชาการ |
2,900,000 |
1,292,776 |
|
3.ฝ่ายฝ่ายพัฒนาฯ |
2,784,430 |
1,823,913 |
|
4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร |
4,735,000 |
3,036,722 |
|
5.งานฟาร์ม |
6,250,000 |
4,355,783 |
|
รวม |
20,699,230 |
11,446,953 |
แบบสรุปรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
ที่ |
รายละเอียด (รายจ่าย)
|
งบประมาณที่จัดสรรตามแผนงาม
|
รายได้
สถานศึกษา
(บกศ.)
|
รวม
|
ปวช.
|
ปวส.
|
ระยะสั้น
|
อุดหนุนเรียนฟรี
|
1
|
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
|
|
|
|
|
|
|
|
งบบุคลากร
|
|
|
|
|
|
|
|
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
|
2,381,280
|
|
|
|
|
2,381,280
|
|
-ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
|
683,200
|
600,000
|
|
|
1,500,000
|
2,783,200
|
|
-ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
|
850,000
|
650,000
|
|
|
1,500,000
|
3,000,000
|
|
งบดำเนินงาน
|
|
|
|
|
|
|
|
-ค่าไฟ
|
800,300
|
|
|
|
3,000,000
|
3,800,300
|
|
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
200,000
|
99,700
|
|
|
700,000
|
999,700
|
|
-สมทบประกันสังคม
|
50,000
|
|
|
|
|
50,000
|
|
-ค่าเดินทางไปราชการ
|
100,000
|
|
|
|
2,000,000
|
2,100,000
|
|
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|
|
|
|
|
100,000
|
100,000
|
|
งบลงทุน
|
|
|
|
|
|
|
|
-ค่าครุภัณฑ์
|
500,000
|
|
|
|
|
500,000
|
|
งบอุดหนุน
|
|
|
|
|
|
|
|
-ค่าหนังสือ
|
|
|
|
710,000
|
|
710,000
|
|
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
|
|
|
|
163,300
|
|
163,300
|
|
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
|
|
|
|
296,100
|
|
296,100
|
|
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
|
|
|
337,250
|
|
337,250
|
|
-ค่าอาหารโครงการการปฏิรูปฯ
|
840,750
|
|
|
|
|
840,750
|
|
-ค่าส่งเสริมการเรียนการสอน
|
|
|
|
|
|
|
|
- ฝ่ายวิชาการ (40%)
|
150,000
|
|
100,000
|
2,215,000
|
300,000
|
2,765,000
|
|
- ฝ่ายพัฒนาฯ (20%)
|
150,000
|
|
180,000
|
446,000
|
300,000
|
1,076,000
|
|
- ฝ่ายแผนงานฯ (20%)
|
255,270
|
|
100,000
|
395,000
|
300,000
|
1,550,270
|
|
- ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ (20%)
|
150,000
|
|
200,000
|
395,000
|
300,000
|
1,045,000
|
2
|
งบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ
|
|
|
|
|
|
|
|
-พัฒนาสวนสมเด็จฯ
|
|
|
|
|
|
6,974,960
|
|
-ฝึกอบรมระยะสั้น (กัมพูชา)
|
|
|
|
|
|
114,800
|
|
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
|
7,110,800
|
1,349,700
|
580,000
|
4,957,650
|
10,000,000
|
31,587,910
|
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556
ที่
|
งบรายจ่าย
|
ผลผลิต
ปวช
|
ผลผลิต
ปวส
|
ผลผลิต
ระยะสั้น
|
รวม
|
1
|
งบบุคลากร
|
|
|
|
|
|
-
เงินเดือน
|
13,406,987
|
13,406,987
|
|
26,813,974
|
|
-
เงินวิทยฐานะ
|
1,578,707
|
1,578,707
|
|
3,157,414
|
|
-
ค่าจ้างประจำ
|
3,075,068
|
3,075,068
|
|
6,150,136
|
|
-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
|
807,760
|
807,760
|
|
1,615,520
|
|
รวม
|
18,868,522
|
18,868,522
|
|
37,737044
|
2
|
งบบริหารจัดการ
|
|
|
|
|
|
-
ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
|
6,389,630
|
6,389,630
|
|
12,779,260
|
|
-
ค่าสารธารณูปโภค
|
500,000
|
500,000
|
|
1,000,000
|
|
รวม
|
6,889,630
|
6,889,630
|
|
13,779,260
|
3
|
งบลงทุน
|
|
|
|
|
|
-
ครุภัณฑ์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
รวม
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
งบอุดหนุน
|
|
|
|
|
|
-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
|
4,483,200
|
-
|
-
|
4,483,200
|
|
-
สิ่งประดิษฐ์
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
อื่นๆ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
รวม
|
4,483,200
|
-
|
-
|
4,483,200
|
5
|
รายจ่ายอื่นๆ
|
|
|
|
|
|
-
โครงการ
อศ.กช
|
92,353
|
-
|
-
|
92,353
|
|
-
โครงการอบรมเกษตรระยะสั้น
|
-
|
-
|
50,415
|
50,415
|
|
รวม
|
|
|
|
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
30,333,704
|
25,758,152
|
50,415
|
56,142,271.00
|
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙,๐๐๑,๕๗๒ บาท
รายการ
|
จำนวนเงิน (บาท)
|
๑. งบบุคลากร (เงินเดือน,
เงินประจำตำแหน่ง ,เงินวิทยฐานะ,
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)
|
๓๗,๗๓๗,๐๔๔
|
๒. งบดำเนินงาน
|
๒.๑ งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี)
|
๑๓,๗๗๙,๒๖๐
|
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
|
๔,๘๐๐,๐๐๐
|
๓. ค่าเสื่อมราคา
|
๔. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจดการเรียนการสอน
(งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
|
๖,๕๗๕,๗๒๐
|
๔.๑ ค่าจดการเรียนการสอน
|
๔,๕๙๐,๘๐๐
|
๔.๒ ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
๑,๙๘๔,๙๒๐
|
๕. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
|
๕.๑ โครงการ Fix it Center
|
๑,๔๓๕,๐๐๐
|
๕.๒ โครงการ อศกช.
|
๙๒,๓๕๓
|
๕.๓ โครงการสร้างอาชีพชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
|
๕๐,๔๑๕
|
|
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น
|
๕๙,๐๐๑,๕๗๒
|
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2554
|
(เงินงบประมาณ) |
ที่
|
งบรายจ่าย
|
ผลผลิต
|
ผลผลิต
|
ผลผลิต
|
รวม
|
ปวช.
|
ปวส.
|
ระยะสั้น
|
1
|
งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
-เงินเดือน |
15,040,906.65
|
15,040,906.65
|
|
30,081,813.30
|
|
-เงินวิทยฐานะ |
1,919,589.10
|
1,919,589.10
|
|
3,839,178.20
|
|
-ค่าจ้างประจำ |
3,354,958.75
|
3,354,958.75
|
|
6,709,917.50
|
|
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
612,360.00
|
612,360.00
|
|
1,224,720.00
|
|
-ค่าจ้างพนักงานราชการ |
603,480.00
|
603,480.00
|
|
1,206,960.00
|
|
-ค่าประกันสังคม |
30,200.00
|
30,200.00
|
|
60,400.00
|
|
รวม
|
21,561,494.50
|
21,561,494.50
|
|
43,122,989.00
|
2
|
งบบริหารจัดการ |
|
|
|
|
|
-ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ |
3,759,140.00
|
3,759,140.00
|
|
7,518,280.00
|
|
-ค่าสาธารณูปโภค |
700,000.00
|
700,000.00
|
|
1,400,000.00
|
|
รวม
|
4,459,140.00
|
4,459,140.00
|
|
8,918,280.00
|
3
|
งบลงทุน |
|
|
|
|
|
-ครุภัณฑ์ |
985,000.00
|
700,000.00
|
|
-
|
|
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
-
|
-
|
|
-
|
|
รวม
|
|
|
|
|
4
|
งบอุดหนุน |
|
|
|
|
|
-การศึกษาขั้นพื้นฐาน |
6,704,420.00
|
-
|
|
6,704,420.00
|
|
-สิ่งประดิษฐ์ |
-
|
-
|
|
-
|
|
-อื่นๆ |
-
|
-
|
|
-
|
|
รวม
|
6,704,420.00
|
|
|
6,704,420.00
|
5
|
รายจ่ายอื่นๆ |
|
|
|
|
|
-โครงการ อศ.กช. |
|
|
240,000.00
|
240,000.00
|
|
-โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น |
|
|
168,050.00
|
168,050.00
|
|
รวม
|
|
|
408,050.00
|
408,050.00
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
32,725,054.50
|
26,020,634.50
|
408,050.00
|
59,153,739.00
|
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2553
งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 71,870,518.98 บาท
รายการ
|
จำนวนเงิน (บาท)
|
1.งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)
|
30,817,756.12
|
2. งบดำเนินงาน
|
2.1 งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี)
|
7,503,483.69
|
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
|
3,948,617.01
|
2.3 งบอุดหนุน
|
1,281,410.00
|
3. ค่าเสื่อมราคา
|
3,068,264.00
|
4. งบเรียนฟรี 15 ปี:
ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
|
7,410,441.68
|
4.1
ค่าจัดการเรียนการสอน
|
|
4.2
ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
|
4.3 งบประมาณค่าใช้จ่าย อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน
|
|
5. งบรายจ่ายอื่น
ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
|
5.1 โครงการ Fix it
Center
|
1,179,994.39
|
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/นวัตกรรม/วิจัย
|
155,638.00
|
5.3 โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
|
|
5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
|
|
5.5 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
|
4,524,521.13
|
5.6 โครงการชีววิถี
|
27,070.00
|
5.7 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
|
276,448.00
|
5.8 โครงการงานฟาร์ม
|
890,290.19
|
5.9 รายจ่ายอื่น
|
53,419.79
|
5.10 งบ สปก.
|
596,781.71
|
5.11 รายได้สถานศึกษา
|
10,136,383.27
|
|
|
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น
|
71,870,518.98
|
การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2552
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
1. งบบุคลากร |
|
เงินเดือน |
24,861,002.64
|
|
เงินวิทยฐานะ |
3,172,874.19
|
|
ค่าจ้างประจำ |
5,545,386
|
|
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
1,224,720
|
|
ค่าจ้างชั่วคราว |
1,206,960
|
|
ค่าประกันสังคม |
60,400
|
|
รวม |
36,071,342.83
|
|
2. งบดำเนินการ |
|
ค่าสาธารณูปโภค |
1,400,000
|
|
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
7,582,280
|
|
โครงการสวนสมเด็จฯ |
-
|
|
รวม |
8,982,280
|
|
3. งบลงทุน |
|
ค่าครุภัณฑ์ |
-
|
|
ค่าสิ่งก่อสร้าง |
550,000
|
|
รวม |
550,000
|
|
4. งบอุดหนุน |
|
เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
6,704,420
|
|
สิ่งประดิษฐ์ |
-
|
|
รวม |
6,704,420
|
|
5. รายจ่ายอื่น ๆ |
|
โครงการ อศ.กช. |
240,000
|
|
โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น |
105,000
|
|
รวม |
345,000
|
|
รวมทั้งสิ้น |
52,653,042
|
|
|
|
|
เงินบำรุงการศึกษา ปี 2552
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
1. งบบุคลากร |
|
ค่าจ้างชั่วคราว |
1,400,000
|
|
ค่าประกันสังคม |
80,000
|
|
รวม |
1,480,000
|
|
2. งบดำเนินการ |
|
ค่าสาธารณูปโภค |
1,000,000
|
|
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
9,823,688
|
|
รวม |
10,823,688
|
|
3. งบลงทุน |
|
ค่าครุภัณฑ์ |
288,592
|
|
รวม |
288,592
|
|
รวมทั้งสิ้น |
12,592,280
|
|
ข้อมูล : แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 52)
การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2551
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
1. งบบุคลากร |
|
เงินเดือน |
24,861,002.64
|
|
เงินวิทยฐานะ |
3,172,874.19
|
|
ค่าจ้างประจำ |
5,545,386
|
|
ค่าจ้างชั่วคราว |
1,219,200
|
|
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
1,224,720
|
|
ค่าจ้างชั่วคราว |
1,550,364
|
|
ค่าประกันสังคม |
61,300
|
|
รวม |
36,370,646.83
|
|
2. งบดำเนินการ |
|
ค่าสาธารณูปโภค |
1,400,000
|
|
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
3,068,800
|
|
โครงการสวนสมเด็จฯ |
3,380,000
|
|
รวม |
7,848,800
|
|
3. งบลงทุน |
|
ค่าครุภัณฑ์ |
561,250
|
|
ค่าสิ่งก่อสร้าง |
3,000,000
|
|
รวม |
3,561,250
|
|
4. งบอุดหนุน |
|
เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
7,915,200
|
|
สิ่งประดิษฐ์ |
120,000
|
|
รวม |
8,035,200
|
|
5. รายจ่ายอื่น ๆ |
|
โครงการ อศ.กช. |
90,000
|
|
โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น |
1,379,400
|
|
รวม |
1,469,400
|
|
รวมทั้งสิ้น |
57,285,296.83
|
|
|
|
|
เงินบำรุงการศึกษา ปี 2551
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
1. งบบุคลากร |
|
ค่าจ้างชั่วคราว |
1,702,920
|
|
ค่าประกันสังคม |
85,164
|
|
รวม |
1,788,084
|
|
2. งบดำเนินการ |
|
ค่าสาธารณูปโภค |
1,000,000
|
|
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
11,668,965.46
|
|
รวม |
12,668,965.46
|
|
3. งบลงทุน |
|
ค่าครุภัณฑ์ |
901,140
|
|
รวม |
901,140
|
|
รวมทั้งสิ้น |
15,358,189.46
|
|
ข้อมูล : แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 51)
|